强化审计监督 助推企业发展
发布时间: 2016年02月02日  被阅览数: 次  来源:   作者:内控审计处

2015年,在集团公司的正确领导下,内部审计工作全面开展,审计对集团公司促发展、防风险的作用日益凸显。“十三五”时期是集团公司调结构、转方式,提升发展质量和效率,实现跨越发展的重要时期,为持续发挥审计监督作用,助推集团公司发展,2016年及“十三五”期间,内控审计处将紧紧围绕集团公司战略目标,不断完善审计监督机制,促进内部审计工作取得更大的成效。

一、适应新形势、新任务、新要求,以务实精神谋划好“十三五”审计工作

一是进一步完善审计监督工作机制,积极探索审计新规律,持续提升内部审计工作质量,建立审计工作长效机制;二是进一步完善内部审计制度,及时将改革的要求和落实措施转化为清晰、明确的制度规定,确保审计工作于法有据、有章可循;三是强化审计队伍建设,努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计队伍;四是全面履行审计监督职责,对控股企业国有资产管理、使用和运营以及控股企业负责人经济责任履行情况实施审计全覆盖。

二、围绕集团工作核心,持续增强审计监督作用

(一)2016年内控审计工作指导思想

深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及省国资委关于2016年审计工作的指导意见,以实现集团公司生产经营目标为核心,以促发展、防风险为目标,不断完善内控审计机制,积极发挥内控管理和审计监督作用,为集团公司的健康发展保驾护航。

(二)2016年内控审计工作目标

进一步完善审计监督工作机制,持续推进内部审计的全覆盖工作,有序开展内控管理和审计监督工作。

(三)2016年内控审计工作重点任务

1.加强审计业务培训,不断提高审计人员的综合业务能力。

2.深入推进企业负责人经济责任审计工作,加大任中、任后审计力度,并督查子企业对其下属公司负责人开展经济责任审计工作;开展控股企业国有资产管理、使用和运营审计工作。

3.完善内控管理工作机制,开展内控评价和监督工作。



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